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索引号: 48628740x/201602-00007 组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣城市机关事务治理局 主题分类: 综合政务
名称: 宣城市机关事务治理局2016年财政预算 信息来源:极速28官网_极速28开户-信誉至上 市机关事务治理局
文号: 要害字: 财政,预算
发布日期: 2016-02-03 访问量:
生效日期: 2016-02-03 废止日期: 2017-02-03

宣城市机关事务治理局2016年财政预算

极速28官网    一、部门主要职责

    (一)【root】据上级的方针、政策,结合极速28官网市实际,研究制定全市机关事务工作的具体规定和方法,并组织实施。

    (二)负责市直机关房地产治理,制定房地产治理制度;负责市直机关土地使用的计划和治理;负责市直机关行政用房基建计划的审核和治理;负责市直机关行政用房分配和调整;集中极速28官网和治理市级干部的住宅和部分机关干部职工住宅;审批和分配行政用房的修缮项目和经费。

    (三)负责治理市直行政事业单位国有资产的产权界定和清查登记;治理使用和经营市国有资产治理委员会委托或授权的市直机关行政、事业单位的国有资产;负责市直机关行政公务用车的编制、配置、更新和报废工作。

    (四)负责治理市直后勤极速28官网单位(机关食堂、市直液化气站、市直幼儿园等),指导和协调市直机关卫生和绿化工作;负责市委、市政府办公大院的安全保卫工作。

极速28官网    (五)负责安排以四大班【child】名义接待的重要来宾的生活极速28官网和相关接待事宜、协助做好重要会议、活动的极速28官网保障工作、指导和协助市直单位及各县、市、区的重要接待工作、负责治理全市接待网络,认真做好有关业务培训工作。

    二、部门预算构成

极速28官网    1、机关事务局局机关

极速28官网    2、机关食堂

极速28官网    3、机关幼儿园

    三、2016年度部门预算收支安排情况

    2016年度极速28官网局财政拨款收进预算为1176.65万元,其中:一般公共预算拨款为1064.65万元,缴进财政专户的行政事业性收费收进72万元,缴进财政专户治理的其他非税收进40万元。

    2016年度极速28官网局安排的财政拨款支出为1176.65万元,收支平衡。支出中:基本支出380.65万元,人员经费支出262.45万元,比上年有所增加,原因是工资改革和新调进增加人员;对个人和家庭补助支出54.37万元,比照上年标准不变;定额公用支出63.83万元,同上年度持平。项目支出796万元,比上年增加,原因是极速28官网市公务用车改革后,市直公车极速28官网中心运行费列进增加支出568万元。

    三公经费支出110.2万元。其中:因公出国(境)费为零,公务接待费比上年略减,公务车运行费比上年增加90万元,系市公务车运行中心考虑少数车【Car】使用年限到期更新。

 

2016年部门财政拨款收支预算总表

部门:市机关事务治理局         单位:万元
收   进              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   一、本年支出      
  政府性基金预算拨款   (一)一般公共极速28官网支出 1012.85    
    (二)国防支出      
二、本年收进   (三)公共安全支出      
(一)一般公共预算拨款 1,064.7 (四)教育支出 162.79    
    经常收进预算拨款   (五)科学技术支出      
    国库治理非税收进   (六)文化体育与传媒支出      
(二)政府性基金预算拨款   (七)社会保障和就业支出 1.01    
(三)专户治理的非税收进 112.0 ……      
           
           
           
    二、结转下年      
           
           
           
           
           
收进总计 1,176.7 支出总计 1,176.7    

 

2016年部门一般公共预算支出预算表

部门:市机关事务治理局       单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共极速28官网支出 1012.85 216.85 796
 20101  人大事务      
  2010101   行政运行      
  2010102   一般行政治理事务      
  教育支出 162.79 162.79  
  社保及就业 1.01 1.01  
         
         
…… ……      
         
         
         
         
合计 1176.65 380.65 796

 

2016年部门一般公共预算基本支出预算表

        单位:万元
经济分类科目 2016年年初基本支出预算
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 262.45 262.45  
 30101   基本工资 102.06 102.06  
 30102   津贴补贴 103.37 103.37  
 30103   奖金 8.49 8.49  
 30104   社保保障缴费 10.53 10.53  
  其他工资和福利支出 38 38  
  对个人和家庭的补助 54.37 54.37  
  定额及公用支出 63.83   63.83
         
         
         
…… ……      
         
         
         
         
合计 380.65 316.82 63.83

 

2016年部门政府性基金预算收支预算表

部门:市机关事务治理局       单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收进 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 0 0    
 21212   新增极速28官网用地有偿使用费安排的支出 0 0    
  2121201     耕地开发专项支出 0 0    
  2121202     基本农田极速28官网和保护支出 0 0    
  2121203     土地整理支出 0 0    
  2121204     用于地震灾后恢复重建的支出 0 0    
…… ……        
           
           
           
           
           
合计 0 0    

 

2016年部门收支预算总表

部门:市机关事务治理局     单位:万元
收  进              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收进 1,064.7 一、一般公共极速28官网支出 1,012.9
二、政府性基金预算拨款收进   二、国防支出  
三、纳进专户治理政府非税收进 112.0 三、公共安全支出  
四、其他收进   四、教育支出 162.8
     事业收进   五、科学技术支出  
     经营收进   六、文化体育与传媒支出  
     上级补助收进   七、社保及就业 1.0
     附属单位上缴收进      
     其他      
       
       
       
       
       
       
本年收进合计 1,176.7 本年支出合计 1,176.7
上年结余收进   结转下年  
       
       
       
收进总计   支出总计  

 

2016年部门收进预算总表

部门:市机关事务治理局                   单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收进 政府性基金预算拨款收进 纳进专户治理的政府非税收进 其他收进
科目编码 科目名称 小计 事业收进 经营收进 上级补助收进 附属单位上缴收进 其他
201 一般公共极速28官网支出 1012.85   972.85   40            
 20101  人大事务                      
  2010101   行政运行                      
  教育支出 162.79 90.79     72            
  社保及就业 1.01 1.01                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
合计 1176.65 1064.65     112            

 

 

2016年部门支出预算总表

部门:市机关事务治理局       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共极速28官网支出 1,012.9 216.9 796.0
 20101  人大事务      
  2010101    行政运行      
  2010102   一般行政治理事务      
  教育支出 162.8 162.8  
  社保及就业 1.0 1.0  
         
         
         
         
         
合计 1,176.7 380.7 796.0

 

 

2016年部门“三公”经费预算表

部门:市机关事务治理局 单位:万元
项目 预算数
合计 110.2
因公出国(境)费  
公务接待费 6
公务用车购置及运行费 104.2
  其中:公务用车运行费 14.2
       公务用车购置费  90